123
ارسالها:
27
موضوعها:
دى ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابداری
سپاس دادهشده: 276
سپاس گرفتهشده: 211 بار در 80 ارسال
با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان گرامی
متاسفانه یکی از مشتریان در چند تا از پرداخت های فاکتور فروش من به بانک ، مبالغ رو اشتباه واریز کرده است و همه موارد با اختلاف ناچیزی(به طور مثال 70 ریال و حتی 1 ریال ) واریزی انجام داده است ،چون مبالغ ناچیز هست نمی توانم در حساب بدهکارانم باز نگه دارم بنابراین من مبلغ اختلاف ایجاد شده را به حساب سود و زیان بسته ام . آیا این کار مناسب هست و یا به هزینه متفرقه بسته شود ، تا در اخر سال با بسته شدن حسابهای موقت به سود و زیان بسته شود کدام مناسبترهست ؟؟؟؟؟
و اگر من به سود و زیان حسابها رو ببندم در تعدیل سنواتی باید لحاظ کنم ؟؟؟
بانک ***
سود و زیان***
--------------- فروش***
---------------- ارزش افزوده فروش***
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
سلام دوست گرامی
شما میبایست این کسر/ اضافه پرداختیها را در حساب بدهکاران/ بستانکاران خود منظور نمائید، ولیکن درصورتی که این مبالغ ناچیز است و مشتریان نیز متفرقه هستند میتوانید آنها را به حساب سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی ثبت بفرمائید.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
481
ارسالها:
125
موضوعها:
خرداد ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابدار
سپاس دادهشده: 1760
سپاس گرفتهشده: 159 بار در 93 ارسال
با سلام
ببخشین منم یه سری هزینه دارم که به این صورته مبالغ ریز از صورت حساب ها مونده در صورتی که ما تصفیه کردیم با طرف حساب ها و دیگه با اونا کار نمیکنیم
اینا باید به چه صورت باشن و به چه حسابی انتقال یابند
برمقصد خود تمرکز کنید،نه بر موانعی که سر راهتان قرار دارند.
حرکت،تلاش و استقامت کنید .تا به مقصد مطلوب خود برسید.
481
ارسالها:
125
موضوعها:
خرداد ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابدار
سپاس دادهشده: 1760
سپاس گرفتهشده: 159 بار در 93 ارسال
(۱۳ تير ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲ ب.ظ)barkat نوشته: با سلام
ممنون از پاسخ جناب معدلی
منظورشون ثبت به این شکله ، به طور مثال
بانک 108
هزینه های غیر عملیاتی 1
-------------------فروش100
-------------------ارزش افزوده فروش9
با تشکر از پاسخ شما
منظور من برا هزینه های است که از قبل مونده و این مانده اصلا مربوط به سالهای قبل است و همین ور با مانده های بستانکاران به سال جدید انتقال پیدا کرده
برمقصد خود تمرکز کنید،نه بر موانعی که سر راهتان قرار دارند.
حرکت،تلاش و استقامت کنید .تا به مقصد مطلوب خود برسید.
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی
(۱۳ تير ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱ ب.ظ)رحیمی پور نوشته: منظور من برا هزینه های است که از قبل مونده و این مانده اصلا مربوط به سالهای قبل است و همین ور با مانده های بستانکاران به سال جدید انتقال پیدا کرده
لازم به ذکر است که معمولاً این اضافه/ کسری پرداختها در حساب مشتریان باقی میماند و در سالهای مالی بعد به اقلام راکد تبدیل میگردد که در نهایت با صورتجلسه هیئت مدیره در مورد این اقلام تصمیم گیری شده و به حساب سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی منظور میشوند.
(۱۲ تير ۱۳۹۶، ۰۵:۱۳ ب.ظ)barkat نوشته: آیا این کار مناسب هست و یا به هزینه متفرقه بسته شود ، تا در اخر سال با بسته شدن حسابهای موقت به سود و زیان بسته شود کدام مناسبترهست ؟؟؟؟؟
ولیکن در مورد شما به این صورت است که زمان فروش ح.دریافتی مشتری را بدهکار نموده و زمان وصول مطالبات، حسب کسر یا اضافه پرداخت ایشان، حساب سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی بدهکار یا بستانکار و ح. دریافتنی وی بستانکار میشود.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "