149
ارسالها:
60
موضوعها:
دى ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابداری
سپاس دادهشده: 1013
سپاس گرفتهشده: 246 بار در 84 ارسال
سلام دوستان
ما در پایان هر سال،برای سال مالی جدید با مشتریان قرارداد پشتیبانی می بندیم و این کار را از بهمن هر سال آغاز میکنیم،مشتریان مبالغ برخی قرارداها را نقدی و برخی را به صورت چکی تسویه می کنند و گاهی اوقات پیش میاید که تسویه کل یا درصدی از قرارداد به سال بعد موکول شود،حال مشکل اینجاست:برای اینکه در نرم افزار مالی شرکت این اطلاعات را به روز داشته باشم چه ثبتی می توانم بزنم(ثبتی که از نظر دارایی مشکل نداشته باشد)؟(ناگفته نماند که نمی توانم به عنوان درآمد سال جاری ثبت کنم)
با سپاس فراوان،لطفا راهنمایی کنید.
اراده کنید که همیشه به وجود آورنده ی تحولات باشید، نه قربانی تغییرات
از برداشتن یک گام بلند نترسید،گاهی از یک فاصله یک چاله و یا یک مانع، با دو گام کوتاه نمی توان عبور کرد
269
ارسالها:
130
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 1054
سپاس گرفتهشده: 605 بار در 335 ارسال
سلام
منظورتون همون پیش دریافت درامد هستش درسته؟خب زمان دریافت وجه وچک میشه پیش دریافت درامد وقتی هم که خدماتتون رو ارائه دادین به عنوان درامدثبت میکنین
اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم انشالله
الهی نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چوگدابرسر راهی
149
ارسالها:
60
موضوعها:
دى ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابداری
سپاس دادهشده: 1013
سپاس گرفتهشده: 246 بار در 84 ارسال
ممنون آسنا جان،این ساده ترین حالتش و باهاش اصلا مشکلی ندارم، ولی فک کن قرارداد بستم و مشتری میخواد سال بعد تسویه کنه،یا اینکه بهمن قرارداد بستم و مشتری قصد داره اسفند تسویه کنه،اینجاست که نمیدونم چه کنم
اراده کنید که همیشه به وجود آورنده ی تحولات باشید، نه قربانی تغییرات
از برداشتن یک گام بلند نترسید،گاهی از یک فاصله یک چاله و یا یک مانع، با دو گام کوتاه نمی توان عبور کرد
269
ارسالها:
130
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
سپاس دادهشده: 1054
سپاس گرفتهشده: 605 بار در 335 ارسال
خواهش میکنم هدی جان
راستش متوجه منظورت دقیق نمیشم.خب تو هرزمانی که قرارداد بستی حالا نقد گرفتی چک گرفتی هیچی نگرفتی

به همون تاریخ باید بزنی پیش دریافت این جای مبهمی نداره و وقت انجام خدمات از سمت شما هم که درامد شناسایی میشه
اگه میشه یکم واضح تر بگو شاید متوجه بشم
الهی نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چوگدابرسر راهی
4,061
ارسالها:
1,480
موضوعها:
اسفند ۱۳۹۱
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابرس داخلی
سپاس دادهشده: 2082
سپاس گرفتهشده: 9321 بار در 3591 ارسال
سلام دوستان
ضمن تشکر از پاسخ سرکار خانم آسنا گرامی؛ شما زمانی که قراردادی تنظیم می کنید نیازی به زدن ثبت حسابداری در دفاتر یا سیستم حسابداری نمی باشد مگر اینکه وجهی بعنوان پیش دریافت از طرف قرارداد اخذ نمائید.
(۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۲۶ ب.ظ)hoda نوشته: ممنون آسنا جان،این ساده ترین حالتش و باهاش اصلا مشکلی ندارم، ولی فک کن قرارداد بستم و مشتری میخواد سال بعد تسویه کنه
در حالت فوق اگر فکر می کنید بهتر است که ثبتی دراین بازه بزنید، می توانید از حسابهای کنترلی استفاده نموده و زمانی که تسویه حساب انجام شد (سال بعد) سند قبل را معکوس، بسته و سپس درآمد خود را شناسایی کنید.
(۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۲۶ ب.ظ)hoda نوشته: یا اینکه بهمن قرارداد بستم و مشتری قصد داره اسفند تسویه کنه،اینجاست که نمیدونم چه کنم 
در این حالت نیر می توانید بهمن ماه از حسابهای کنترلی استفاده کنید و در اسفند ماه این سند را بصورت معکوس ثبت و ببندید، سپس در اسفند ماه مبلغ دریافتی را بعنوان پیش دریافت شناسایی نمایید و درنهایت سال بعد زمان شناسایی درآمد این حساب (پیش دریافت) را با درآمد ببندید.
با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "
" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
149
ارسالها:
60
موضوعها:
دى ۱۳۹۳
تاریخ عضویت:
تخصص/ سمت: حسابداری
سپاس دادهشده: 1013
سپاس گرفتهشده: 246 بار در 84 ارسال
ممنون از راهنماییتون،هرچند تعداد ثبتام اینجوری زیاد میشه ولی یه چیز درست و درمونی از آب در میاد
اراده کنید که همیشه به وجود آورنده ی تحولات باشید، نه قربانی تغییرات
از برداشتن یک گام بلند نترسید،گاهی از یک فاصله یک چاله و یا یک مانع، با دو گام کوتاه نمی توان عبور کرد