۰۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۸ ب.ظ
(آخرین تغییر در ارسال: ۰۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ توسط محسن احمدی45.)
سلام من دانشجوی حسابداری هستم که با یک کیس خاص مواجه شده ام خواشمندم که در صورت امکان مرا راهنمایی بفرماییید
شرح
با فرض این که یک شرکت تولیدی جهت کاهش الایندگی از طرف شرکتی خارجی مبلغی را جهت نوسازی خط تولید دریافت نموده حسابدار شرکت در حساب های شرکت ثبت زیر را در دفاتر انجام داده
بانک....
درامد....
اما در بایان دوره مالی در صورت سود و زیان این مبلغ دریافتی جهت نوسازی (کمک ولی به شرط نوسازی تجهیزات )که به عنوان درامد شرکت ثیت شده با سایر درامدهای جمع نکرده
به همین خاطر اداره مالیاتی کل مبلغ درامد شرگت در دفاتر و به عنوان درامد در نظر گرفته
برای مثال
اگر درامدهای شرکت 1000واحد بوده و مبلغی که بابت نوسازی دریافت شده 350واحد بوده
شرکت فقط 1000واحد رو اعلام کرده و لی
اداره مالیاتی با توجه به ثیت اولی که 350 واحد رو به عنوان درامد شناسایی کرد
1350واحد رو مبنای برداخت و تعیین مالیات قرار داده
ولی مدیران شرکت نسبت به ان اعترض کردن
به نظر شما اشتباه از کجاست
ایا ثبت اول اشتباه است در صورت اشتباه ثبت صحیح ان چیست و
یا اشتباه از سمت اداره مالیاتی است با تشکر موفق باشید
شرح
با فرض این که یک شرکت تولیدی جهت کاهش الایندگی از طرف شرکتی خارجی مبلغی را جهت نوسازی خط تولید دریافت نموده حسابدار شرکت در حساب های شرکت ثبت زیر را در دفاتر انجام داده
بانک....
درامد....
اما در بایان دوره مالی در صورت سود و زیان این مبلغ دریافتی جهت نوسازی (کمک ولی به شرط نوسازی تجهیزات )که به عنوان درامد شرکت ثیت شده با سایر درامدهای جمع نکرده
به همین خاطر اداره مالیاتی کل مبلغ درامد شرگت در دفاتر و به عنوان درامد در نظر گرفته
برای مثال
اگر درامدهای شرکت 1000واحد بوده و مبلغی که بابت نوسازی دریافت شده 350واحد بوده
شرکت فقط 1000واحد رو اعلام کرده و لی
اداره مالیاتی با توجه به ثیت اولی که 350 واحد رو به عنوان درامد شناسایی کرد
1350واحد رو مبنای برداخت و تعیین مالیات قرار داده
ولی مدیران شرکت نسبت به ان اعترض کردن
به نظر شما اشتباه از کجاست
ایا ثبت اول اشتباه است در صورت اشتباه ثبت صحیح ان چیست و
یا اشتباه از سمت اداره مالیاتی است با تشکر موفق باشید